招标编号
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发布日期
年月日
招标项目名称
淮河能源(集团)股份有限公司选聘年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所项目
招标条件
招标人
淮南矿业(集团)有限责任公司物资采供中心(物资供销分公司)
资金来源
自筹
招标范围
淮河能源(集团)股份有限公司选聘年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所项目,包括淮河能源(集团)股份有限公司及子公司财务报表及相关的审计和内部控制审计,具体如下:(一)年度合并及母公司、子公司资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注;(二)追加适当的审计程序对募集资金存放与使用情况、关联资金往来及对外担保鉴证等进行审核,出具:募集资金存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、关联方交易专项报告等专项审计报告;年度内涉及会计报表事项的有关业务咨询;(三)年度内部控制审计报告。具体详见招标文件。
标段(包)划分
个标包
招标方式
公开招标
投标人资格要求
、投标人须具有有效的营业执照(或事业单位法人证书),并具有行业主管单位颁发的会计师事务所执业证书,本项目不接受分支机构投标。 、投标人须具备从事证券服务能力,需提供从事证券服务业务会计师事务所备案信息。 、投标人须满足财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔〕号)会计师事务所资质要求规定(须提供承诺)。 、投标人自年月日(以合同签订时间为准)以来,至少具有一项合同金额万元以上的上市公司年报审计业绩。 注:()提供业绩合同扫描件和审计报告正文扫描件。业绩证明材料应能反应评审因素,否则须提供合同甲方出....
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