我院拟采购财务年报审计、各专项审计项目。欢迎具备合格资质、有服务保障能力的服务商参加。现就相关事项公告如下。一、项目名称财务年报审计、各专项审计项目二、采购限价万元(财务年报(收支).万元/年, 各专项.万元/个)三、服务期限年,先签订一年期合同,经相关部门考核合格可续签后年合同。四、项目概况:.财务审计:依据《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》和《医院财务制度》对医院的财务报表、账簿、凭证等会计资料进行审查,确认其真实性、合法性,涵盖资产负债表、收入费用表、医疗活动收入费用明细表、预算收入支出表、现金流量表等,评估医院的财务管理制度是否健全有效,提出改进建议。检查医院资金的使用情况,确保资金安全、合规。.专项审计:根据《卫生健康行业内部审计指引(试行)等个工作指引》,围绕医院医疗服务质量、资源利用效率、病人满意度等关健绩效指标开展专项审计。对医院的科研经费及重点专科经费的使用、支出的真实性、合理性与相关性进行审计、财政补助以及外包(物业保洁、洗涤、安保、检验、第三方人事派遣)项目,采购及经费支出是否合规发表审计意见。审计时间:年-月,月底前出具审计报告。五、供应商应具备的条件:、具有独立法人资格的会计事务所,持有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证;组织机构代码证(或三证合一)具有履行合同所必须的专业技术能力。、具备财政部门颁发的会计事务所执业证书,且执业范围涵盖本次采购的审计业务。遵守国家法律法规,具有良好的信誉和诚实的商业道德;、人员要求:项目负责人应具备注册会计师资格,具有丰富的财务审计、专项审计经验。审计团队成员专业结构合理,且具备相关工作经验和良好的职业道德。满足医院审计需求,具有医疗卫生行业审计及财务收支审计工作业绩。、熟悉《医院财务制度》《政府会计准则》《政府会计制度》《内部审计准则》及相关法律法规政策;、了解医疗有关法律法规及党风廉政方面规章制度;、接受医院内部审计及有关部门的监督、考核和质量检查;、在规定的时间内完成审计工作;、在前三年内,无违法违纪情况;未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间,不存在国家和行业禁止性准入资格条件。、符合法律、行政法规规定的其他情况。、不接受联合体投标。六、参加报名的供应商应递交的资料、响应函;、廉洁承诺函;、有....
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