询价编号:---因工程施工需要,我单位拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。一.询价内容.物资需求表序号物资名称规格型号计量单位需求数量备注二手打包箱*间说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。二.报价文件的递交.报价文件递交截止时间:年月日时分。.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(..),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。三.有关要求.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。.质量要求产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:()国家标准和行业标准。()设计图纸要求。()业主及监理工程师提出的材料的质量要求。.货物验收方式()货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告,双方共同进行量尺计件或过磅验收。()需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。.货款结算支付方式.结算每月日为双方价款结算日期(即上月日至当月日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。.支付()供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;()入账完成后个月支付已入账材料款的%,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,原则上一年内不超过 %。()开工第二年月至月,支付已供材料累计金额的%;开工第三年月至月,支....
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