公示简要情况说明:根据我局内控体系建设情况评价方案,开展具体工作。局本级及下属单位书面审核的咨询工作,遵照《浙江省财政厅关于印发浙江省省级行政事业单位内部控制指引(年版)》开展,于月中旬前基本完成。下属单位现场复核的咨询工作,配合审计组开展,于审计组现场撤组前基本完成。具体要求见附件。一、意见征询编号:/二、征求意见范围:三、征求意见递交及接收:、意见递交截止时间:/、意见递交方式:/、意见接收机构:/、联系人:孙菲、联系电话:、联系邮箱:/四、合格的修改意见和建议书要求五、注意事项:附件信息:浙江省市场监管局采购询价..
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