各潜在报价人:
采购条件
根据有关计划安排,我单位对上海院年度内部审计项目会计师事务所选聘进行谈判采购。本项目已具备采购条件,现邀请你单位参加本项目报价。
.采购范围
本次专项审计工作按照计划安排,拟将对以下四个项目(或部门、单位)进行专项审计:
()长三角一体化示范区水乡客厅“蓝环”工程先导段总承包项目专项审计
审计内容包括但不限于:内部控制制度的建立及执行情况、项目合同管理及履行情况、工程进度控制情况、质量管理控制情况、安全管理制度控制情况、分包采购管理情况、人力资源管理情况、资产及物资管理情况、工程款收付及结算情况、项目成本预算编制及执行情况、财务评价和社会效益情况等方面。
审计期间:年月至审计进驻时间动态调整(具体审计期间根据审计业务约定书为准)
审计预计开展时间:年月。
()三峡能源新疆吉木萨尔光储项目光伏项目设计施工总承包项目专项审计
审计内容包括但不限于:内部控制制度的建立及执行情况、项目合同管理及履行情况、工程进度控制情况、质量管理控制情况、安全管理制度控制情况、分包采购管理情况、人力资源管理情况、资产及物资管理情况、工程款收付及结算情况、项目成本预算编制及执行情况、财务评价和社会效益情况等方面。
审计期间:年月至审计进驻时间动态调整(具体审计期间根据审计业务约定书为准)。
审计预计开展时间:年月。
()漳浦六鳌海上风电场二期总承包项目专项审计
审计内容包括但不限于:内部控制制度的建立及执行情况、项目合同管理及履行情况、工程进度控制情况、质量管理控制情况、安全管理制度控制情况、分包采购管理情况、人力资源管理情况、资产及物资管理情况、工程款收付及结算情况、项目成本预算编制及执行情况、财务评价和社会效益情况等方面。
审计期间:年月至审计进驻时间动态调整(具体审计期间根据审计业务约定书为准)。
审计预计开展时间:年月
()上海院信息系统专项审计
审计内容包括但不限于:信息技术战略规划、信息技术治理制度体系建设、在运行的主要信息系统的技术风险管理流程、信息系统管理的方法和程序、信息资产的分类及信息资产所有者的职责、信息数据安全管理情况、应用系统基础参数的设置与调整、接口的数据流向、数据传输能力、数据转换准确性、信息....
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